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索引號: 000000000-2020-00002 發布機構: 高平市財政局
發文日期: 2020-04-30 主題: 財政
文 號: 關鍵詞: 財政預算,草案,報告,執行
基本目錄: 財政預算 內容概述: 高平市2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的報告

高平市2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的報告

一、2019年財政預算執行情況

2019年是中華人民共和國成立70周年,是完成“十三五”規劃目標沖刺的一年,也是我市“六創趕考、三年答卷”拓展新局的攻堅之年。一年來,在市委的堅強領導下,在市人大的監督下,財稅部門堅持高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記視察山西重要講話精神,堅持穩中求進工作總基調,深入貫徹新發展理念,落實高質量發展要求,大力實施減稅降費政策,扎實推進財稅體制改革,預算執行情況良好,一般公共預算收支分別突破20億和40億大關,再創歷史新高,為促進全市經濟社會持續健康發展提供了堅實的財力保障。

(一)一般公共預算

市六屆人大四次會議審議通過我市2019年一般公共預算收入為205298萬元,2019年實際完成220392萬元,占預算的107.35%,比2018年實際完成的191858萬元增長14.87%,增收28534萬元。在完成的220392萬元中,稅收收入完成125075萬元,非稅收入完成95317萬元。稅收收入占一般公共預算收入的比重為56.75%,較上年比重有所下降,減稅降費效應進一步顯現。

除上述一般公共預算收入外,再加上上級補助收入163548萬元、調入資金27244萬元、再融資債券資金收入7000萬元、調入預算穩定調節基金34252萬元,收入來源總計452436萬元。2019年我市一般公共預算支出406240萬元,增長18.72%。加上上解上級支出6165萬元、結轉下年支出10萬元、債務還本支出7200萬元、補充預算穩定調節基金32821萬元,全年支出總計452436萬元,收支平衡。

各類支出項目執行情況是:

(1)一般公共服務支出32742萬元;

(2)公共安全支出11782萬元;

(3)教育支出67912萬元;

(4)科學技術支出5373萬元;

(5)文化旅游體育與傳媒支出11165萬元;

(6)社會保障和就業支出59178萬元;

(7)衛生健康支出47107萬元;

(8)節能環保支出26123萬元;

(9)城鄉社區支出32515萬元;

(10)農林水支出57652萬元;

(11)交通運輸支出23228萬元;

(12)資源勘探工業信息等支出3703萬元;

(13)商業服務業等支出5089萬元;

(14)金融支出3941萬元;

(15)自然資源海洋氣象等支出3573萬元;

(16)住房保障支出8827萬元;

(17)糧油物資儲備支出246萬元;

(18)災害防治及應急管理支出3443萬元;

(19)債務付息支出1215萬元;

(20)其他支出1426萬元。

(二)政府性基金預算

2019年我市政府性基金預算收入總計96369萬元。其中:

當年政府性基金預算收入67473萬元,上級基金預算補助收入896萬元,債務轉貸收入28000萬元。

2019年我市政府性基金預算支出85958萬元。

各類支出項目執行情況是:

(1)文化旅游體育與傳媒支出60萬元;

(2)社會保障和就業支出7萬元;

(3)城鄉社區支出65652萬元;

(4)債務付息支出1410萬元;

(5)其他支出18829萬元。

此外,2019年政府性基金預算調入一般公共預算10380萬元,上解地方政府債券發行費31萬元。

(三)社?;痤A算

2019年全市社會保險基金收入72782萬元,加上上年滾存結余177426萬元,收入總計250208萬元。支出77277萬元,滾存結余172931萬元。

各類支出項目執行情況是:

企業養老保險基金收入總計135574萬元,支出38451萬元。收支相抵,滾存結余97123萬元。

城鄉居民養老保險基金收入總計78228萬元,支出13162萬元。收支相抵,滾存結余65066萬元。

機關事業單位養老保險基金收入總計36406萬元,支出為25664萬元。收支相抵,滾存結余10742萬元。

(四)國有資本經營預算

2019年我市國有資本經營預算收入3萬元,根據支出實際需要,全部調入一般公共預算統籌使用。

(五)財政專戶資金

2019年財政專戶資金收入1035萬元,加上上年滾存結余382萬元,收入總計1417萬元。財政專戶資金支出1001萬元,滾存結余416萬元。

(六)政府性債務

2019年我市收到上級下達的政府債券35000萬元,其中:再融資一般債券7000萬元,用于河西鎮中學教學樓、公寓樓加固改造項目6000萬元,用于石末中學教學樓、餐廳項目1000萬元;專項債券28000萬元,主要用于城市集中供熱工程18000萬元和土地儲備專項10000萬元。

截至2019年底,我市政府性債務余額為102673.19萬元,其中:一般債務36473.19萬元,專項債務66200萬元。政府性債務規??傮w可控,在上級下達的政府債務限額之內。

二、2019年主要工作回顧

2019年我們緊緊圍繞全市中心工作和財政目標任務,奮力推動“六創趕考、三年答卷”發展思路,努力推進各項財政工作,全力組織財政收入,大力壓減一般性支出,兜實兜牢“三?!敝С龅拙€,盤活存量資金等成績顯著,高質量轉型發展再上新臺階。這些成績的取得是市委正確領導的結果,是市人大、市政協強力監督和大力支持的結果,更是全市人民共同努力奮斗的結果。一年來,主要做了以下幾方面工作:

(一)充分發揮財政職能,積極組織財政收入。強化收入預算管理,精準做好收入預測研判,積極與稅務部門聯系,認真測算減稅降費政策對收入的影響,科學研判稅收收入形勢,做到提前研判、全程監控、適時清繳、限時辦結,提高組織收入的主動性和預見性。落實國家減稅降費政策,用政府收入的“減法”換取企業效益的“加法”和市場活力的“乘法”。扶持民營企業發展,著力培育財源稅源,堅決杜絕虛收空轉、收過頭稅行為,提高收入質量。調整優化支出結構,持續壓減一般性支出,嚴格管控“三公”經費預算,合理安排會議費、培訓費、接待費等方面的支出。確保完成壓減一般性支出10%的目標。

(二)加大資金支持力度,著力保障重點工作。一是全力打好防范化解政府性債務風險攻堅戰。進一步規范政府舉債融資機制,嚴格政府債務限額管理和預算管理,建立了全口徑政府性債務風險管理和統計監測機制,堅決制止違法違規融資擔保行為。嚴禁以政府投資基金、政府和社會資本合作、政府購買服務等名義變相舉債,嚴格控制增量,積極化解存量,全年消化政府存量債務1.3億元。二是全力支持打好精準脫貧攻堅戰。持續加大扶貧資金投入力度,財政扶貧資金投入比上年增長34.97%,根據脫貧攻堅實際需要,將納入整合范圍的各類資金“大類間打通”、“跨類別使用”。大力支持易地扶貧搬遷和民生建設等工作,助力脫貧攻堅任務全面完成。三是全力支持打好污染防治攻堅戰。全年環保支出2.6億元,比上年增加1億元。積極建立環境保護網格化指揮中心,購買空氣質量移動檢測設備,推進集中供暖煤改氣煤改電改造工程,保障市區冬季取暖劣質煤置換等工作,持續發力大氣污染、水污染防治工作,立體性解決環保問題。四是全力支持掃黑除惡專項斗爭。將掃黑除惡專項經費納入公共預算保障范圍,對各相關單位所需資金足額安排到位,“平安高平”“法治高平”建設持續加強,確保全市掃黑除惡專項斗爭工作取得新成果。五是全力辦好第四屆海峽兩岸神農炎帝經貿文化旅游招商系列活動。逐年擴大系列活動影響力,將系列活動打造成海峽兩岸文化交流新平臺,逐步把我市發展成炎帝文化交流新基地。

(三)優化支出結構,保障改善民生事業。一是教育方面,全年支出6.8億元,落實城鄉義務教育公用經費及寄宿生生活補助資金,保障普通高中國家助學金、“兩免一補”資金。支持實驗中學教學樓工程、高平五中室外工程、東方紅小學室外工程、高平六中設施設備購置及中專學生餐廳建設等基礎設施建設。繼續推進農村義務教育寄宿制學生營養改善全覆蓋工程,改善學生營養狀況和就餐環境。二是社會保障和就業方面,全年支出5.9億元,保障了全市城鄉低保、五保對象、貧困殘疾人、孤兒、精神病患者、流浪乞討人員等重點對象的基本生活。慰問建國前老干部、老工人、優撫對象等,足額保障義務兵優待、傷殘軍人醫療、復員退伍軍人生活補助、退役士兵職業教育技能培訓等。改善農村老年人日間照料中心、推進陽光家園計劃。支持企業管理及領軍人才培訓、大學生創業就業扶持、創業孵化基地建設等。保障基層服務崗位、公益性崗位、人才儲備人員等就業困難人員崗位補貼及各類社保補貼的及時足額發放。三是醫療衛生和計劃生育方面,全年支出4.7億元,再次提高基本公共衛生服務和城鄉居民醫療保險補助標準,基本公共衛生服務的補助標準由人均55元提高到60元,城鄉居民醫療保險財政補助標準由原來的人均490元提高到520元。建立貧困人口醫療商業補充保險制度,將未納入建檔立卡貧困人口的低保和特困供養人員納入醫療補充保險范圍。繼續推進公立醫療機構藥品“零差率”銷售補償,農村婦女兩癌篩查、新生兒遺傳代謝病和耳聾基因檢測等。支持縣鄉醫療機構一體化信息建設、市人民醫院集團醫技綜合樓建設。加強鄉村醫生培訓,提升鄉村醫生專業技能水平,保障村衛生室正常運轉。四是農業農村方面,全年支出5.7億元,全力支持鄉村振興戰略。圍繞“四條產業鏈”,大力支持農林文旅康產業融合發展,打造特色小鎮,積極發展綠色農業、特色農業和品牌農業。做好非洲豬瘟防控,完善農業保險補貼制度,加快農業信貸擔保體系建設,推進農業社會化服務體系建設。繼續扶持發展壯大村級集體經濟,完善一事一議財政獎補工作。五是城鄉社區方面,全年支出3.2億元,重點推進集中供熱工程、太行一號國家風景道、四好農村路和高鐵東站站前廣場周邊道路等項目建設。加快推進老城區和城南棚戶區改造,加大城鄉社區環境衛生整治力度。完成建設路人行天橋和老城區30條背街小巷硬化亮化工程,建成城市第三水廠。加快炎帝陵至市區快速通道和北詩至米山快速路建設,完善市內破損路、斷頭路等維修改造工程。讓老百姓實實在在體會到出行更加方便,環境更加美好,進一步增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

(四)高水平推進“三基建設”,保障基層工作運轉。全年“三基建設”支出達到1.2億元,有力地保障了基層“三基建設”工作。加強基層黨組織建設和軟弱渙散黨組織整頓工作,對社區黨組織活動場進行提升改造,保障基層黨組織的高效運轉。重新修訂了《高平市村級組織運轉保障資金管理辦法》,明確了經費的使用范圍和標準。分別將鄉鎮(街道)運轉經費、村級組織運轉經費、社區工作經費、社區服務群眾專項經費等列入年度預算,再次提高村級組織運轉經費標準,實現了每個鄉鎮運轉經費不低于70萬元,村級組織運轉經費平均不低于12.5萬元和社區工作經費不低于10萬元的目標。持續改善基層干部工作生活條件,做好宿辦分離,推進鄉鎮基礎設施建設均等化工作和“五小”設施建設,讓基層干部踏踏實實扎根基層。

各位代表,2019年全市財政預算執行情況總體良好,基本實現了財政工作的均衡發展。同時我們也應清醒地認識到財政工作仍然面臨著不少困難。一是減稅降費政策效應明顯,稅收收入增長乏力,持續穩定增收面臨較大壓力,收入質量有待進一步提高。二是預算編制有待進一步細化,預算執行有待進一步提效,預算約束有待進一步加強。三是財政改革需要繼續深化,財政管理水平需要繼續提升。此外,新冠肺炎疫情也對經濟社會發展造成一定沖擊和影響。這些問題我們將在今后的工作中認真分析原因,積極采取有力措施,切實加以解決。

三、2020年財政預算草案

根據晉城市委經濟工作會議確定的2020年我市經濟社會發展的總體要求,結合當前財政經濟形勢,2020年財政工作及預算安排的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,深入貫徹習近平總書記“三篇光輝文獻”精神,按照中央、省、市經濟工作會議部署,緊扣全面建成小康社會目標任務,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持以供給側結構性改革為主線,堅持“四為四高兩同步”總體思路和要求,結合我市“六創趕考、三年答卷”年度目標任務,提質增效落實積極的財政政策,促進經濟社會平穩發展;進一步調整優化支出結構,提高財政資金使用效益;牢固樹立政府帶頭過“緊日子”的思想,支持打好“三大攻堅戰”,保障項目重點建設和民生兜底需要;加快推進財政體制改革,全面實施績效管理,防范化解政府債務風險,勇于擔當,積極作為,為奪取新時代高平高質量轉型發展新勝利貢獻力量。

2020年預算安排的基本原則:一是收入預算堅持實事求是、積極穩妥,既考慮全市支出實際,又與經濟社會發展水平相適應,科學研判各項收支增減因素,做實財政收入。二是強化財政資金統籌使用,整合各類財政資金,盤活存量,用好增量,重點保障風險防控、脫貧攻堅和民生改善。三是支出預算繼續要按照“緊日子、?;?、調結構、保戰略”的要求,大力壓減一般性支出,嚴控“三公”經費預算,取消低效無效支出,真正把財政資金花在刀刃上,花在群眾的心坎上,花在為高平打基礎、奠長遠上。四是發揮財政資金“四兩撥千斤”作用,撬動和吸引社會資本,積極拓寬融資渠道,保障重點工程項目建設。五是堅持績效優先的原則,精打細算、勤儉節約,將有限的資金用在急需的項目上,提高財政資金的使用效益。六是增強財政工作頂層設計,做好中長期財政規劃,加強跨年度預算平衡,有效規范政府舉債融資行為,防范和化解債務風險,進一步提高財政預算透明度,努力構建全面規范、公開透明的預算管理制度。七是財政資金要大力提質增效,積極的財政政策將更加積極有為,加大宏觀政策逆周期調節力度,助力統籌推進疫情防控和經濟社會發展。

根據上述指導思想和原則,結合我市經濟社會發展實際,2020年我市預算安排如下:

(一)一般公共預算

2020年,我市一般公共預算收入預期為227006萬元,比2019年實際完成的220392萬元增長3%。加上提前下達的上級補助收入96577萬元、使用預算穩定調節基金22821萬元,上級提前下達一般債券資金13320萬元、上年結轉10萬元,收入預期總計為359734萬元。減去上解上級支出5969萬元,減去債務還本支出5000萬元,當年一般公共預算財力為348765萬元。

根據財力和支出實際需要,2020年一般公共預算支出擬安排348765萬元,比上年預算數增長10.71%。

具體到各類支出項目是:

(1)一般公共服務支出安排31028萬元,增長3.06%;

(2)公共安全支出安排14380萬元,增長5.09%;

(3)教育支出安排59990萬元,增長5.73%;

(4)科學技術支出安排2567萬元,增長9.47%;

(5)文化旅游體育與傳媒支出安排7809萬元,增長6.75%;

(6)社會保障和就業支出安排58141萬元,增長9.85%;

(7)衛生健康支出安排43339萬元,增長18.56%;

(8)節能環保支出安排9883萬元,增長7.7%;

(9)城鄉社區支出安排28327萬元,增長9.62%;

(10)農林水支出安排36742萬元,增長9.17%;

(11)交通運輸支出安排23379萬元,增長273.17%;

(12)資源勘探工業信息等支出安排3584萬元,增長22.91%;

(13)商業服務業等支出安排986萬元,增長8.71%;

(14)金融支出安排256萬元,增長3.23%;

(15)自然資源海洋氣象等支出安排4682萬元,增長3.04%;

(16)住房保障支出安排13021萬元,下降42.8%;

(17)糧油物資儲備支出安排410萬元,增長12.02%;

(18)災害防治及應急管理支出3635萬元,增長23.35%;

(19)債務付息支出1292萬元,增長6.34%;

(20)債務發行費用支出14萬元;

(21)其他支出安排800萬元,增長55.04%;

(22)預備費4500萬元。

(二)政府性基金預算

2020年我市政府性基金預算收入預期為94755萬元。其中,國有土地使用權出讓收入44500萬元,國有土地收益基金收入5500萬元,城市基礎設施配套費收入1000萬元,污水處理費收入500萬元。加上上級提前下達的專項資金255萬元,再加上上級提前下達專項債券資金43000萬元,當年可用政府性基金共計94755萬元。

當年政府性基金預算支出擬安排94755萬元。

具體到各類支出項目是:

(1)文化體育與傳媒支出31萬元;

(2)社會保障和就業支出6萬元;

(3)城鄉社區支出92122萬元;

(4)債務付息支出2332萬元;

(5)債務發行費用支出46萬元;

(6)其他支出218萬元。

(三)社?;痤A算

2020年我市社會保險基金預算收入預計83242萬元,其中保險費收入42747萬元,利息收入4186萬元,財政補貼收入34206萬元,其他收入1075萬元,轉移收入1028萬元。預算支出安排87072萬元。社?;痤A計滾存結余169260萬元。其中:

企業養老保險基金收入預期28919萬元,預算支出擬安排42528萬元,年末預計滾存結余83575萬元。

城鄉居民養老保險基金收入預期18906萬元,預算支出擬安排14194萬元,年末預計滾存結余68788萬元。

機關事業單位基本養老保險基金收入預期35417萬元,預算支出擬安排30350萬元,年末預計滾存結余16897萬元。

(四)國有資本經營預算

根據我市實際情況,2020年我市國有資本經營預算預期收入暫不安排。

(五)“三公”經費預算情況

2020年我市使用財政撥款安排的“三公”經費預算為1991萬元,比上年預算增加500萬元,增長33.53%。其中:公務接待費403萬元,比上年預算下降2.89%;公務用車購置及運行維護費1580萬元,增長46.84%;因公出國(境)費8萬元。

四、解放思想、先行先試、狠抓落實,扎實做好2020年財政工作,奮力奪取新時代美麗高平高質量轉型發展新勝利!

各位代表,今年以來,面對突如其來的新型冠狀病毒肺炎疫情,財政部門積極發揮職能作用,通過減稅降費、貸款貼息、援企穩崗等措施,對沖疫情對經濟運行帶來的負面影響。為圓滿完成2020年度財政收支預算各項目標任務,確保市委、市政府各項決策部署的貫徹落實。下一步,我們將著力做好以下幾方面工作:

(一)堅持以轉型為綱、項目為王、改革為要、創新為上的總體思路和要求發展經濟。鞏固拓展減稅降費成效,不折不扣落實中央、省各項減稅降費政策,密切跟蹤政策實施中市場主體反映,及時改進服務,進一步減輕企業負擔,增強經濟活力。落實創業創新等稅收優惠政策,支持民營經濟發展壯大,推動大眾創業萬眾創新。堅持把培育創新生態作為一項基礎性戰略性工程來抓,大力實施創新驅動戰略。要培育創新文化,營造尊重知識、尊重人才、尊重創新、尊重創造的濃厚氛圍,健全鼓勵創新、寬容失敗、合理容錯機制,弘揚科學精神和工匠精神,培育企業家精神。要打造創新體系,支持開展小微企業雙創基地示范,引導小微企業“專精特新”發展。積極擴大有效投資,全力支持重點工程和重大項目建設,推進“三化三制”全面落地,充分發揮開發區轉型綜改“排頭兵”作用,打造審批最少、流程最優、體制最順、機制最活、效率最高、服務最好的營商環境,抓住一枚印章管審批、承諾制改革、數字政府應用、信用體系建設等重點,推動我市營商環境進入全省前列。加大開發區引進高精尖缺人才和海外高層次人才的力度,加大對科技創新和節能環保企業的支持力度。推進全域旅游發展,建成太行一號國家風景道,實施炎帝陵提檔升級,長平之戰國家歷史文化公園大景區建設。開發戲劇盔頭、刺繡、剪紙等非物質文化遺產,建設三甲琺華產業園,辦好古泫工美文創園。挖掘利用好文化這座“金山”,繼續辦好第五屆海峽兩岸神農炎帝文化旅游招商系列活動,推進文旅產業融合發展。

(二)全力打贏三大攻堅戰,全面建成小康社會。決戰完勝脫貧攻堅戰,強化“軍令狀”和“交總賬”意識,排查整改突出問題,持續攻克深度貧困,嚴把貧困人口退出關,抓好剩余貧困人口減貧,鞏固拓展脫貧攻堅成果,建立健全返貧監測預警機制、穩定脫貧長效機制,確保全面小康“不漏一村、不落一人”,堅決防止小概率事件顛覆全局。抓好脫貧攻堅與鄉村振興有機銜接,努力將貧困村打造成鄉村振興的示范村、人居環境的標桿村、改革發展的先行村。堅決打好污染防治攻堅戰,全力抓好中央、省環保督察及“回頭看”任務整改工作,打好藍天、碧水、凈土保衛戰,持續推進大氣污染防治、水污染治理、退耕還林生態修復治理,完善生態文明建設體制機制,堅決完成污染防治階段性目標。全力打好防范化解重大風險攻堅戰,持續開展安全風險排查管控和隱患排查治理,加強債務風險防控,做好債務統計監測,積極防控信用風險,穩妥化解一批非法集資陳案積案,加強房地產等重點領域風險防控,確保政府性債務可管可控,不發生系統性、區域性風險。

(三)落實積極的財政政策,保障改善民生福祉。牢固樹立政府過“緊日子”的思想,堅持艱苦奮斗、厲行勤儉節約,在保障“三?!敝С龅幕A上,努力實現多渠道開源。加強與上級財政部門對接,大力爭取上級資金支持。積極爭取債券資金5.632億元,分別用于我市太行一號國家風景道、高鐵站前廣場、第三熱源廠熱電聯產項目、殯儀館建設、臺灣產業園和太華幼兒園等民生項目建設。穩步提高社會保障水平,著力保障改善民生,支持完善社會救助、社會福利等制度,適時調整城鄉低保等困難群眾救助補助標準,提升困難群眾基本生活保障水平。全力促進就業創業,開展職業技能培訓,做好重點群體就業工作。大力支持教育事業發展,新建高平七中、八中、太華幼兒園等,為周邊居民提供優質教育資源。發展衛生健康和文化事業,堅決打贏新型冠狀病毒感染肺炎防疫阻擊戰,對疫情防控支出不設底線,為全市開展聯防聯控工作提供財力保障。繼續提高城鄉居民基本醫療保險財政補助和基本公共衛生服務補助標準,支持文化惠民、送戲下鄉、全民健身等活動,豐富人民群眾業余生活。抓好“三農”領域重點工作,持續抓好農業穩產保供和農民增收,推進農業高質量發展,深入實施鄉村振興戰略,持續開展農村人居環境整治、農村“廁所革命”,推動美麗鄉村建設提檔升級,保持農村社會和諧穩定,提升農民群眾獲得感、幸福感、安全感,確保脫貧攻堅戰圓滿收官,確保農村同步全面建成小康社會。

(四)持續推進財政體制改革,完善預算安排分配機制。編實編細預算,繼續大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,從嚴控制“三公”經費??砷_可不開的會堅決不開、可辦可不辦的培訓堅決不辦,可統籌、整合的預算資金及時調整支出用途,壓減低效無效、標準過高的支出和非必需的項目支出,節省下來的資金優先保障民生支出需要,支持疫情防控和復工復產。健全和完善預算管理制度,提升預算編制的科學性,預算安排堅持與存量資金規模、預算執行進度、績效評價結果、預算細化程度和審計監督問題相結合機制。強化預算執行動態監控,硬化預算約束,嚴格規范資金支付和清算業務,改進年度預算控制方式,預計當年無法形成實際支出的項目不得編入年度預算,充分利用跨年度預算平衡機制,增強預算可執行性。實施預算績效管理,擴大績效目標編報范圍,強化績效運行監控和績效評價結果運用,健全績效評價結果反饋和整改制度,評價結果要與預算安排掛鉤。推進國庫集中支付電子化,努力實現財政業務無紙化,提升國庫管理水平。全力配合本級人大推進預算聯網監督工作,實現人大預算監督與加強財政管理的互促互進,共同推進依法理財、依法行政。加大政策研究力度,緊跟財政事權和支出責任劃分改革步伐,密切關注財稅制度改革最新動向,提前準備做好基礎工作,確保全市利益最大化。

  附件:1.名詞解釋.doc

     2. 2020年財政預算表.xls

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